Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010000003
Data do Empenho 10/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico
Número do Processo: 0001.002.100125
Data do Processo 10/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: 04.878.996/0001-93 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA.
Histórico: EMPENHO EMITDO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO DE N°25/2021. PREGÃO DE N°10.026/2021
Valor Empenhado: R$ 6.000,00
Valor Liquidado: R$ 6.000,00
Valor Pago: R$ 6.000,00

Liquidações

Número Data Valor
2025023315279 10/02/2025 R$ 6.000,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025023315279 2025023130165 11/02/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 2646-8 57.003-6. 006.870 R$ 6.000,00