Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010000005
Data do Empenho 16/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico
Número do Processo: 003.025.150125
Data do Processo 15/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO
Ação: 2025 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.99.03.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRAS PESSOAS JURIDICAS
Credor: 29.628.123/0001-53 - FERNANDES E AMORIM LTDA.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FERNANDES E AMORIM LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10.007/2023.
Valor Empenhado: R$ 195.181,64
Valor Liquidado: R$ 195.181,64
Valor Pago: R$ 185.422,56

Liquidações

Número Data Valor
2025010000002 17/01/2025 R$ 148.542,24
2025010000003 17/01/2025 R$ 46.639,40

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2025010000002 2025010000012 20/01/2025 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 7.427,11
2025010000003 2025010000013 20/01/2025 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 2.331,97

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025010000002 2025010000012 20/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 2646-8 57.003-6. 017.120 R$ 141.115,13
2025010000003 2025010000013 20/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 2646-8 57.003-6. 017.120 R$ 44.307,43